一、省人大常委会办公厅主要职责
(一)主要职能
1、承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。
2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。
3、负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。
4、处理群众来信,接待群众来访,向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。
5、负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。
6、开展综合调研,收集信息,反映动态,督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。
7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大论坛》的编辑和出版工作。
8、负责常委会与全国人大和市、州、县(市、区、特区)人大常委会的联系工作。
9、拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责外国议会代表团、全国人大、外省(区、市)人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。
10、承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。
(二)单位构成
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部门类型 |
厅级机构 |
设立机构 |
备注 |
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行政单位 |
办公厅 |
秘书一处 |
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秘书二处 |
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信息督查处 |
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宣传处 |
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人事处 |
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保卫处 |
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行政处 |
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接待处 |
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离退休干部处 |
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机关党办 |
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信访处 |
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机关工会 |
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监察室 |
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法制工作委员会 |
办公室 |
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法规一处 |
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法规二处 |
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备案审查处 |
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研究室 |
综合处 |
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调查研究处 |
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内务司法委员会 |
内务司法委员会办公室 |
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司法监督处 |
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财政经济委员会 |
财政经济委员会办公室 |
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经济综合处 |
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预算审查处 |
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教育科学文化卫生委员会 |
教育科学文化卫生委员会办公室 |
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民族宗教委员会 |
民族宗教委员会办公室 |
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农业与农村委员会 |
农业与农村委员会办公室 |
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选举任免联络委员会 |
代表联络处 |
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选举任免建议办理处 |
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环境与资源保护委员会 |
环境与资源保护委员会办公室 |
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外事侨务委员会 |
外事侨务委员会办公室 |
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事业单位 |
贵州省人大机关服务中心 |
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全额拨款 |
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贵州省人大干部培训中心 |
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全额拨款 |
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贵州省人大常委会办公厅招待所 |
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自收自支 |
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《人大论坛》杂志社 |
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自收自支 |
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贵州省人大常委会办公厅印刷所 |
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自收自支 |
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2014年度收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
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栏次 |
|
1 |
栏次 |
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2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
9,769.96 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
8,448.21 |
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二、上级补助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
30 |
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三、事业收入 |
3 |
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三、国防支出 |
31 |
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四、经营收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
32 |
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五、附属单位上缴收入 |
5 |
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五、教育支出 |
33 |
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六、其他收入 |
6 |
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六、科学技术支出 |
34 |
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7 |
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七、文化体育与传媒支出 |
35 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
36 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
38 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
39 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
40 |
|
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13 |
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十三、交通运输支出 |
41 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
43 |
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16 |
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十六、金融支出 |
44 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
45 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
47 |
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20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
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21 |
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二十一、国债还本付息支出 |
49 |
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22 |
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二十二、其他支出 |
50 |
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23 |
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51 |
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本年收入合计 |
24 |
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本年支出合计 |
52 |
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用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
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年初结转和结余 |
26 |
1,820.49 |
年末结转和结余 |
54 |
3,142.24 |
|
27 |
|
|
55 |
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合计 |
28 |
11,590.45 |
合计 |
56 |
11,590.45 |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开02表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
8,448.21 |
4,482.76 |
3,965.45 |
|
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2010101 |
行政运行 |
|
4,205.62 |
|
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2010102 |
一般行政管理事务 |
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|
2229.6 |
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2010104 |
人大会议 |
|
|
715.34 |
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2010106 |
人大监督 |
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667 |
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2010107 |
人大代表履职能力提升 |
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121.51 |
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2010108 |
代表工作 |
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232 |
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2010150 |
事业运行 |
|
126 |
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2210201 |
住房公积金 |
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151.14 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开03表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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2014年“三公”经费决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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|
677.27 |
14.78 |
361.76 |
62.34 |
299.42 |
300.73 |
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注:“2014年决算数”指“三公”经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
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二、支出情况说明
2014年总支出8448.21万元,比上年减少486.7万元,下降5%,支出增长率为-5.5%。其中:基本支出4393.8万元,比上年增加555.6万元,上升14%;项目支出3965.45万元,比上年减少1042.29万元,下降21%,项目支出比率为47.43%。住房公积金比上年增加88.96万元。
三公经费”支出情况:2014年度“三公”经费总额为677.27万元,比上年减少。(其中,公务接待费300.73万元,出国(境)经费14.78万元,车辆购置费62.34万元,车辆运行费299.42万元)。
三、名词解释
公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、财政预算科目说明
(1)行政运行――反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(2)一般行政事务管理――反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)机关服务――反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。
(4)人大会议――反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
(5)人大立法――反映各级人大立法方面的支出。
(6)人大监督――反映各级人大开展监督工作的支出。
(7)人大代表履职能力提升――反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
(8)代表工作――反映各级人大开展各类视察等方面的支出。
(9)人大信访工作――反映各级人大处理来信来访工作的支出。
(10)事业运行――反映事业单位的基本支出。